Маркетинговые исследования
Все отрасли


Бесплатная аналитика

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ (артикул: 13952 00922)

Дата выхода отчета: 27 Марта 2012
География исследования: Россия
Период исследования: 2012
Количество страниц: 66
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

     

     

    Цель БП: Создание компании, выполняющей услуги по заправке картриджей

     

     

     

    Бизнес - план содержит следующие основные блоки:

     

    1.    Описание рассматриваемого рынка

     

    2.    Маркетинговый план открытия данного бизнеса

     

    3.    План сбыта

     

    4.    Производственная часть

     

    5.    Организационная структура предприятия

     

    6.    Финансовый план

     

    7.    Нормативная база

     

    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта.

     

     

     

    Выдержки из БП:

     

    Суть проекта

     

    Создание компании, выполняющей услуги по заправке картриджей для принтеров различных моделей в собственном офисе, расположенном в оживленном районе, вблизи офисных зданий и компьютерных фирм, не имеющем конкурентов поблизости.

     

    Рост рынка несколько лет назад составлял около …% в год. В настоящее время рост рынка составляет не более …% в год, в основном за счет ...

     

    Совместимых картриджей для струйных принтеров за первую половину 2012 г. было продано …млн шт. на сумму … млн долл. Данный сегмент рынка показал рост в штуках на…%, в деньгах — на ..%. После кризиса в этом сегменте наблюдалось затяжное падение, сейчас же продажи стабилизировались

     

    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

     

    Краткосрочная цель: …….

     

     

     

    Долгосрочная цель: ………

     

     

     

    Расчетные сроки проекта

     

    Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев).

     

     

     

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1    Введение        5
    2    Резюме проекта        7
        2.1    Суть проекта    7
        2.2    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта    7
        2.3    Расчетные сроки проекта    7
        2.4    Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции    7
        2.5    Стоимость проекта    8
        2.6    Источники финансирования проекта    8
        2.7    Выгоды и риски проекта    8
        2.8    Ключевые экономические показатели эффективности проекта:    8
    3    Описание услуги        9
        3.1    Определение услуги    9
        3.2    Сегментация услуги    9
        3.3    Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования    9
        3.4    Перспективы развития услуги    10
        3.5    Лицензии, патенты, государственная поддержка услуг    10
    4    Анализ рынка        11
        4.1    Анализ положения дел в отрасли    11
            4.1.1    Текущая ситуация в отрасли    11
            4.1.2    Факторы, влияющие на отрасль    12
            4.1.3    Особенности рынка    12
        4.2    Общие данные о рынке    13
            4.2.1    Объемы рынка    13
            4.2.2    Темпы роста    15
            4.2.3    Прогнозы развития рынка    16
        4.3    Сегментация рынка    17
            4.3.1    Виды принтеров    17
            4.3.2    Виды картриджей и их характеристики    21
            4.3.3    Составляющие картриджа    23
            4.3.4    Сегментация подхода к организации технологического процесса заправки картриджей    23
        4.4    Ценообразование на рынке    25
        4.5    Конкурентный анализ    26
            4.5.1    Количественная и качественная характеристика    26
            4.5.2    Тенденции основных игроков рынка    30
            4.5.3    Анализ политики продвижения    30
        4.6    Анализ потребителей    30
            4.6.1    Анализ потребления  картриджей для лазерной печати в российских государственных  структурах в январе-ноябре 2012 года    31
        4.7    Выбор и обоснование уникального достоинства продукции    33
    5    Маркетинговый план    34
        5.1    Уникальные достоинства, позиционирование    34
        5.2    Ценовая политика    34
        5.3    Порядок  оказания услуг    37
        5.4    Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы    37
    6    План продаж        38
        6.1    Цены на конкретные услуги.    38
        6.2    План продаж на весь расчетный период.    38
    7    Производственная часть    39
        7.1    Описание производственного процесса. Технологическая схема организации услуги    39
            7.1.1    Заправка картриджа    39
            7.1.2    Восстановление картриджа    40
        7.2    Требования к поставщикам    41
        7.3    Состав и стоимость оборудования    41
            7.3.1    Технические характеристики    41
            7.3.2    Производственное и офисное оборудование.    42
        7.4    Оценка и обоснование необходимых ресурсов    43
        7.5    Оценка постоянных и переменных затрат    44
        7.6    Оценка доходов    44
        7.7    6.1. Функциональное решение    44
            7.7.1    Выбор и обоснование типа предприятия    44
    8    Организационно-управленческая структура    46
        8.1    Организационная структура    46
        8.2    Специализация, количество и состав сотрудников    46
        8.3    Затраты на оплату труда    47
    9    Финансовый план        48
        9.1    Основные параметры расчетов    48
        9.2    Объем финансирования    48
        9.3    Основные формы финансовых расчетов (USD)    50
        9.4    Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты)    56
        9.5    Основные формы финансовых расчетов (USD)    57
        9.6    Анализ чувствительности    58
            9.6.1    Показатели эффективности проекта    58
            9.6.2    Основные параметры бизнес-плана:    58
    10    Организационный план осуществления проекта    60
        10.1    План-график реализации проекта    60
    11    Нормативная информация    61
        11.1    Нормативная база и необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта (сроки и стоимость получения)    61
    12    Список приложений    62
        12.1    Приложение 1. Сравнительный анализ расходных материалов для принтеров и МФУ  от производителей Samsung и Xerox    62
        12.2    Приложение 2. Принцип работы лазерного картриджа    66

  • Перечень приложений

    Диаграмма 1. Объемы продаж расходных материалов в 2008-2013 годах (млн. шт.)
    Диаграмма 2. Доля "серого" рынка оригинальных расходных материалов в 2008-2013 годах, млн. шт.
    Таблица 1. Российский рынок «заправок» картриджей для лазерной печати в 2008-2013 годах
    Таблица 2. Сравнительная характеристика принтеров с точки зрения заправки.
    Таблица 3. Влияние схемы производства на параметры оборудования
    Таблица 4. Сравнительная характеристика основных игроков рынка
    Таблица 5. Доли картриджей для лазерной черно-белой печати за январь—ноябрь 2012 гг.. % в натуральном выражении (шт.)
    Таблица 6. Доли картриджей для лазерной цветной печати за январь—ноябрь 2012 гг., % в натуральном выражении (шт.)
    Таблица 7. Цены на конкретные виды услуг, руб.
    Таблица 8. Цены на конкретные виды услуг
    Таблица 9. План продаж. Доля товарных категорий в общем объеме продаж, %, руб.
    Таблица 10. Состав и стоимость основного оборудования
    Таблица 11. Постоянные  и переменные затраты в месяц, руб.
    Таблица 12. Штатное расписание
    Таблица 13. Затраты на открытие
    Таблица 14. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. Часть 1-я
    Таблица 15. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. часть 2-я
    Таблица 16. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. часть 3-я
    Таблица 17. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 1-я
    Таблица 18. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 2-я
    Таблица 19. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 3-я
    Таблица 20. Инвестиционные затраты
    Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках. часть 1-я
    Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках. Часть 2-я
    Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках. Часть 3-я
    Таблица 24. Показатели эффективности проекта
    Таблица 25. Показатели эффективности проекта при увеличении стоимости аренды на 1%
    Таблица 25. Показатели эффективности проекта при увеличении среднемесячной заработной платы на 1%
    Таблица 25. Показатели эффективности проекта при уменьшении средней стоимости одного заказа на 1%
    Таблица 25. Сводная таблица расходных материалов для принтеров и МФУ  от производителей Samsung и Xerox .
    Схема 1. Организационная структура
    Схема 2. Разрез картриджа в принтере


Другие бизнес-планы по теме
Название бизнес-плана Цена, руб.
Бизнес-план «Выход компании на рынок сервисного обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования»

Регион: Россия

Дата выхода: 28.10.18

45 000
Маркетинговый план интернет-магазина бытовой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 29.09.18

45 000
Инвестиционный меморандум: развитие компании по производству мебели для сна

Регион: Россия

Дата выхода: 14.06.17

50 000
Маркетинговое исследование рынка мебели для ванных комнат

Регион: Россия

Дата выхода: 03.10.16

50 000
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по продаже и сервисному обслуживанию клининговой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 19.08.16

50 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план создания клининговой компании
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ И ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ
    2.1. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
    2.2. НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
    3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ПЛАНИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
    4. МАРКЕТИНГ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
    4.1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА
    4.2.ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА
    4.3.СПРОС НА РЫНКЕ
    4.4.ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА РЫНКА
    4.6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
    4.7. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ
    5. ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
    5.1. ВЫБОР КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ
    5.2. СТРАТЕГИЯ ПОИСКА ЗАКАЗЧИКОВ
    5.3. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ
    6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
    6.1. ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД И ОФИС
    6.2. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
    6.3. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ
    7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
    8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
    9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
    9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
    9.3. ПЛАН ДОХОДОВ
    9.4. ПЛАН РАСХОДОВ
    9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
    9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
    9.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    9.8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
  • Бизнес-план создания завода по переработке ТБО для города с населением 1 млн. человек
    Глава 1. Резюме проекта
    Ключевые аспекты проекта
    Цели проекта
    Резюме финансовых результатов
    Потребности в финансировании
    Глава 2. Краткое описание проекта
    Глава 3. Рынок управления ТБО в РФ
    Твердые бытовые отходы
    Объем производства ТБО
    Объем производства ТБО в мире
    Факторы образования ТБО
    Производство ТБО в Украине
    Прогноз производства ТБО в Украине
    Сбор ТБО
    Ситуация со сбором ТБО в мире
    Раздельный сбор ТБО в Европе
    Сбор ТБО в Украине
    Технологии сбора ТБО в Украине
    Раздельный сбор отходов в Украине
    Объем рынка управления ТБО в Украине
    Текущий объем рынка
    Основные сегменты рынка
    Региональная структура рынка
    Глава 4. Маркетинговый план
    Основные типы предоставляемых услуг
    Основные клиенты
    Ценовая политика
    План продаж
    Стратегия продвижения
    Глава 5. Юридические вопросы
    Лицензирование деятельности
    Оплата услуг по вывозу и утилизации ТБО
    Регулирование тарифов
    Оплата услуг по вывозу и утилизации ТБО населением
    Глава 6. Технологический план проекта
    Технологическая схема вывоза ТБО
    Создание системы транспортировки ТБО
    Стратегические вопросы создания системы транспортиров…
  • БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛЬНЫХ ГАЗЛИФТОВ
    Предлагаем Вам услуги по написанию индивидуального бизнес-плана «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛЬНЫХ ГАЗЛИФТОВ». Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей: В качестве рабочего инструмента при реализации проекта; Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов; Для представления проекта в кредитные учреждения. Обращаем Ваше внимание, что Вы можете дополнительно согласовать сроки и стоимость разработки бизнес-плана.
  • Типовой бизнес-план коммерческого дома престарелых (с фин.расчетами)
    Типовой бизнес-план открытия коммерческого дома престарелых разработан в апреле 2016 г. для работы по франшизе компании «УКСС», что обеспечит более быстрый и успешный выход на рынок. При покупке бизнес-плана предоставляется фин. модель, которая позволяет самостоятельно изменять значения параметров. Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике специально для организации частных учреждений. Дата расчетов: 11.04.2016. Валюта расчетов: руб. Период планирования: 3 года помесячно. Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики. Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия коммерческого дома престарелых для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом требований компании-франчайзера, органов власти, инвестора. Потребность в инвестициях Для реализации проекта «под ключ» требуется 6 950 000 руб. за счет собственных средств инициатора проекта на срок *** года. Сроки реализации проекта: аренда земельного участка и жилого дома: май 2016 г.; подготов…

Поиск на AUP.Ru

Объявления